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审计基本参数
  • 品牌
  • 富和会计师事务所
  • 服务项目
  • 审计
  • 服务地区
  • 东莞
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审计企业商机

内部审计是一种客观的保证和咨询活动,其目的在于为增加价值和提高运作效率,它通过系统化和规范化的方法,评价和改进管理、治理过程的效果,帮助实现其目标。内部审计是一种积极的管理审计,具有综合性、积极性的特点,相当于人体的白细胞,在内部建立企业自我完善,内部审计从企业整体利益出发,发现问题、分析问题并解决问题。内部审计师在西方被看作是老板的管家和参谋,向老板之所想,急老板之所急,干老板想干而不能干或干不了的事。内部审计是企业的重要管理手段,隶属于董事会下属的审计会,对董事会和高层管理部门负责,按照经营权和所有权分离的原则,对经营管理进行监督评价,提出管理意见和建议,向董事会报告,辅助企业的内部管理,起到监督、咨询建议的作用。会计报表审计是指注册会计师依法接受委托,按照准则的要求,对被审计单位的会计报表发表审计意见。东城审计制度

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真实是审计监督的本质属性。只有真实,才能正确客观地反映实际和全貌。实事求是、公正,不随意夸大拔高和以偏概全,是基本的工作原则。在工作方法上,要与人为善谨慎细致,一是一、二是二,是什么就是什么,始终坚持真实性原则。要有的放矢,不能眉毛胡子一把抓。综合分析能力要强,善于分析辨别事物的真伪和本质。要认真细致地辨别那些真中有误、真中有假、真中隐假、半真半假,甚至是基本事实有出入的问题。发现和解决这类问题,凭工作细致、责任心强是不够的,还需要具备其他方面的能力和素质。东城审计制度审计主要是审查会计账目、纠正错误、揭发弊端。

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审计的对象是指被审计单位,包括所有作为会计单位地方的各级财政部门、银行和国有金融机构、行政、事业、国有企业、基本建设单位等。 审计的作用(一)防护性作用(制约、监督)防护性作用是指通过被审计单位的财务收支及其有关经济活动进行审查和监督,财经法规和财务制度的遵守和执行方面起到制约、防护作用。(二)建设性作用(促进、服务)建设性作用是指通过对被审计单位的财务收支及其他有关经济活动进行审查和评价,对被审计单位建立和健全内部控制,加强管理,提高经济效益起到促进作用。

审计有五要素:分别为三方关系、财务报表、财务报表编制基础、审计证据和审计报告。审计三方关系三方关系包括:注册会计师、被审计单位管理层和预期使用者。财务报表被审计单位要编制财务报表,注册会计师要审计财务报表,预期使用者要使用财务报表,终究都离不开财务报表,在审计业务中,财务报表是鉴证对象(审计业务是鉴证业务中的一种)。会计与审计是相互依存的关系,还体现在会计方法上的一致性,二者之间的工作对象都是会计资料,其业务的顺利开展都要利用会计资料的完整性和真实性。审计主要目的能够明晰的流向,作用有利于规范财务管理。

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内部审计的程序主要包括规划、实施、终结和后续审计四个阶段。由于内部审计机构对本部门、本单位的情况比较熟悉,在具体实施审计过程中,各个阶段的工作都大为简化。一是规划阶段中的许多工作,往往可以结合日常工作进行,从而使规划工作量得以减少,时间也大为缩短。审计项目计划通常由内部审计机构根据上级部门和本部门、单位的具体情况拟定,并报本部门、单位领导批准后实施。二是内部审计的实施过程,针对性比较强,许多资料和调查都依赖内部审计人员的平时积累。三是内部审计机构提出审计报告后,通常由所在部门和单位出具审计意见书或作出审计决定。四是被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议,可以向内部审计机构所在部门、单位负责人提出。审计的对象包括单位地方的各级财政部门、银行和国有金融机构、行政、事业、国有企业、基本建设单位等。东城企业审计顾问

审计师审查和评价财政预算、财务计算以及经营决策方案制订和执行情况。东城审计制度

审计是指依照法律及金融机构、企业事业的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的经济监督活动。2.审计是由授权或接受委托的专职机构和人员,依照法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项经济监督活动。3.审计作为一种监督机制,其实践活动历史悠久,但人们对审计的定义却众说纷纭。公认具有代表性且被引用的是美国会计学会1972年在其颁布的《基本审计概念公告》中给出的审计定义,即“审计是指为了查明有关经济活动和经济现象的认定与所制定标准之间的一致程度,而客观地收集和评估证据,并将结果传递给有利害关系的使用者的系统过程”。东城审计制度

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