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  • 2025-11

    重组并购 财务报表审计审计档案

    融入AI技术的智能审计产品彻底重构传统审计作业范式,以“审前预判-审中穿透-审后闭环”全流程智能赋能,大幅提升审计效率与风险识别精度。审前阶段,AI通过整合企业近3-5年财务数据、行业对标数据及历史审...

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  • 2025-11

    跨年追溯 财务报表审计审计模板

    面向企业对政策合规的重点需求,该审计产品构建“动态追踪+即时适配”的监管响应机制,以实时对接政策变化,为企业筑牢合规防线。针对金税四期“全电发票监管”“资金流-业务流-发票流三流合一”的监管要求,产品...

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  • 2025-11

    专项审计组 财务报表审计调整分录底稿

    聚焦中小企业“财务制度零散、审计预算紧张、需求多停留在基础合规”的重点痛点,该审计产品以“标准化+轻量化”双轮驱动打造适配方案,既填补管理空白,又降低服务门槛。针对企业财务制度薄弱问题,产品内置覆盖“...

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  • 2025-11

    同心竣工决算审计收费

    养老服务中心项目竣工决算审计需贴合适老化需求,某养老中心项目审计聚焦专业设施与服务配套。适老化工程现场核验发现,扶手设计高度 1.1 米实际只 0.9 米、卫生间防滑坡度要求 2% 实际 1% 等 1...

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  • 2025-11

    中卫财务报表审计截止性测试

    内部控制测试是优化审计资源分配的关键,需结合企业实际流程开展。对于 ERP 系统完善、岗位职责分离清晰的企业,审计人员先通过穿行测试梳理重点业务流程,以采购环节为例,全程追踪从采购申请提交、部门审批、...

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  • 2025-11

    关联方交易表财务报表审计审计档案

    商誉减值测试流程,商誉减值需结合资产组未来现金流量现值与公允价值减处置费用后的净额。审计人员需验证管理层预测收入增长率的合理性,例如通过行业报告对比分析预测数据,某医药企业研发管线价值评估中未考虑著作...

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  • 2025-11

    西夏区财务报表审计审计模板

    融入AI技术的智能审计产品彻底重构传统审计作业范式,以“审前预判-审中穿透-审后闭环”全流程智能赋能,大幅提升审计效率与风险识别精度。审前阶段,AI通过整合企业近3-5年财务数据、行业对标数据及历史审...

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  • 2025-10

    专项审计组 财务报表审计分析报告

    针对企业数字化转型中“财务系统多样、数据分散难整合、审计响应滞后”的重点需求,该审计产品突破传统模式,实现与企业主流财务系统的深度协同,打造数字化审计闭环。在数据交互层面,产品已完成与用友、金蝶、SA...

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  • 2025-10

    平凉股权布局类型包括

    股权代持需以规范的书面协议为基础,根据《民法典》及相关司法解释,只要代持协议不违反法律强制性规定,即具备法律效力,实际出资人可依法享有对应的投资权益,但要实现 “显名”(将股权登记在自己名下),必须经...

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  • 2025-10

    合伙企业 财务报表审计风险评估流程

    针对制造业“原材料占比高、生产流程长、研发投入大”的重点审计特点,该产品量身定制专属核查方案,精确击破行业审计痛点。在原材料成本管控环节,不只通过历史采购数据与当期价格比对分析波动合理性,还深度核查供...

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  • 2025-10

    平罗竣工决算审计步骤

    水利工程竣工决算审计中,隐蔽工程核查是重点难点,尤其针对坝体基础、输水隧洞等关键结构,审计需结合施工全过程资料与科技手段开展核查。审计人员先对监理日志、隐蔽工程验收记录及影像资料进行交叉比对,重点核查...

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  • 2025-10

    复核阶段 财务报表审计准则

    存货审计模块是该产品针对存货“账实易脱节、舞弊隐蔽性强”的痛点打造的特色亮点,通过全链条管控精确防控虚增存货、账外资产等风险。在监盘环节,摒弃“一刀切”模式,实施高度定制化方案:对本地存放的高价值精密...

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